Diseño de una guía de control interno para el área contable en la empresa ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS FAIPP S.A.S
dc.contributor.advisor | Vásquez Montoya, Olga Patricia | |
dc.contributor.author | Hoyos Lopera, Stefania | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T16:53:40Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T16:53:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una guía de control interno para el área contable de ASESORIAS E INTERVENTORIAS FAIPP S.A.S, con el fin de optimizar la gestión financiera y mejorar la precisión y eficiencia de los procesos contables. La empresa, dedicada a la contabilidad y auditoría financiera, enfrenta desafíos como la falta de procedimientos estandarizados y claridad en las responsabilidades de su equipo. Este proyecto incluye la elaboración de una misión, visión y organigrama, elementos clave para orientar a los trabajadores hacia objetivos estratégicos comunes. Además, se desarrolló un diagnóstico inicial mediante una encuesta y observación directa, identificando problemas operativos que impactan la calidad de los informes financieros. A partir de estos hallazgos, se diseñó una guía estructurada que aborda procedimientos específicos para la recolección, digitación, revisión y entrega de información contable. Este documento fue socializado con el equipo, evidenciando beneficios como la reducción de riesgos, mejora en la precisión de los datos y mayor cohesión organizacional. La implementación de esta guía ha fortalecido el control interno y ha promovido una cultura de cumplimiento y mejora continua, aspectos esenciales para garantizar la sostenibilidad y competitividad de la empresa en el sector. Asimismo, la propuesta se alinea con normativas contables y promueve el uso de herramientas tecnológicas para la gestión eficiente de la información financiera. | spa |
dc.format.extent | 52 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Hoyos Lopera, S. (2024). Diseño de una guía de control interno para el área contable en la empresa ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS FAIPP S.A.S [Trabajo de grado, Universidad Católica Luis Amigó]. Repositorio. | |
dc.identifier.uri | https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/5280 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Contaduría Pública (Presencial) | |
dc.relation.references | Actualícese. (2023). Tipos de riesgos de auditoría: inherentes, de control y de detección. Actualícese. https://actualicese.com/tipos - de - riesgo - de - auditoria - inherentes - de - control - y - de - deteccion/?srsltid=AfmBOoqyZyXP4d5zlxcSBbx0eaSZxXmli2W565hzcBqIr_yI qyH0qQKQ Araujo, A. (2006). Control interno. https://prezi.com/p/ftqlesntphye/control - interno/ Caffyn, S. (19 99). Development of a continuous improvement self‐assessment tool. International Journal Of Operations & Production Management, 19(11), 1138 - 1153. https://doi.org/10.1108/01443579910291050 Carrión. (2016). El control interno contable y su incidencia en los estados financieros de la finca bananera Kaita. https://repositorio.utma chala.edu.ec/handle/48000/4753https://repositorio.utmacha la.edu.ec/handle/48000/4753 Chacón Paredes, W. (2001). El control interno como herramienta fundamental contable y controladora de las organizaciones. https://www.gestiopolis.com/conceptos - de - control - interno/ Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. ¿Qué es el modelo COSO? (2022). Worldsys. https://www.worldsys.co/que - es - el - modelo - coso/ Crespo, B., & Suaréz, M. (201 4). Elaboración e Implementación de un Sistema de Control Interno, caso “Multitecnos S.A.” de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012 - 2013. http://repositorio.ulvr.ed u.ec/bitstream/44000/258/1/T - ULVR - 0232.pdf ISO 9001. (2015). Aplicaciones de la ISO 9001 en Industria e Ingeniería - ISO 9001:2015. ISO 9001:2015. https://www.nueva - iso - 9001 - 2015.com/2024/ 04/aplicaciones - de - la - iso - 9001 - en - industria - e - ingenieria/#:~:text=Estandarizaci%C3%B3n%20de%20Procesos%3A%20La%20ISO,la%20calidad%20del%20producto%20final . Joya, Fernández, & Planas. (2014). Una propuesta normativa de control interno para las pymes mexican as. http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v13n1/2306 - 9155 - rdir - 13 - 01 - 1.pdf Pérez, F. (2022, 10 noviembre). Sistema de control interno. https://www.auditool.org/blog/control - interno/sistema - de - control - interno Rodríguez, G. (2010). Cómo diseñar diagramas de flujo administrativos. https://repositorio - uapa.cuaieed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.ph p/2708/mod_resource/con tent/1/UAPA - Disenar - Diagramas - Flujo - Administrativos/index.html Roldan, & Sadith. (2019). Actividades de Control según COSO III. https ://www.auditool.org/blog/control - interno/actividades - de - control - segun - coso - iii Vásquez, D. (2019). Manual de procedimientos generales para obras de control de procesos erosivos y deslizamientos pequeños en taludes teniendo en cuenta factores in situ como e l clima, las características del suelo y la morfología del terreno. Universidad de Antioquia . https://www.studocu.com/co/document/institucion - universitaria - mayor - de - cartagena/ingenieria - de - procesos/vasquez - diana - 2019 - manual - procedimientos - obras - control/73377541 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Control interno | spa |
dc.subject | Manual de procedimientos | spa |
dc.subject | Flujograma | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.subject.proposal | Control Interno | spa |
dc.subject.proposal | Manual de Procedimientos | spa |
dc.subject.proposal | Flujograma | spa |
dc.subject.proposal | Internal Control | eng |
dc.subject.proposal | Procedure Manual | eng |
dc.subject.proposal | Flowchart | eng |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Contadora Pública | |
dc.title | Diseño de una guía de control interno para el área contable en la empresa ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS FAIPP S.A.S | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |