Verificación del cumplimiento de los instructivos de tesorería de la sociedad comercial del Darién S.A.S
dc.contributor.advisor | Ramírez Tapias, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Urrego Pérez, Pamela | |
dc.contributor.author | Marulanda López, María Camila | |
dc.contributor.author | Zuleta Vasco, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T20:57:15Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T20:57:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El sistema de control interno de una empresa es el apoyo gerencial para la administración ya que se utiliza para proteger la información de la empresa, nos permite diagnosticar, evitar mayores fraudes y falencias que se presenten, se establece para lograr los objetivos de una organización tomando las decisiones necesarias con una continua labor de vigilancia independiente, oportuna y ante todo preventiva donde se fomentan la eficacia de las operaciones y alentar el cumplimiento de las políticas, leyes y reglamentos existentes. Este trabajo investigativo se llevó a cabo a través de la aplicación de entrevistas a los administradores de las joyerías, mediante las cuales se logró determinar cuáles son las debilidades que se tienen. Palabras claves: instructivos, control interno, políticas administrativas | |
dc.format.extent | 52 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/4347 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y contables | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Contaduría Pública | |
dc.thesis.name | Contadores Públicos | |
dc.title | Verificación del cumplimiento de los instructivos de tesorería de la sociedad comercial del Darién S.A.S | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |